SecurityWorldMarket

2009-10-25

Svag efterfrågan präglade Gunnebos delårsrapport

Så har Gunnebo redovisat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2009.
Koncernens orderingång uppgick under perioden till 1 561 Mkr (1 593). Organiskt minskade den med 8 procent.
För affärsenheterna Bank och Säker Förvaring har efterfrågeminskningen planat ut och båda affärsenheterna redovisar en organisk orderingång i nivå med motsvarande period föregående år. Även om marknadsläget fortfarande var osäkert syntes tecken på en förbättring inom dessa segment.

En fortsatt svag efterfrågan bidrog till att orderingången för affärsenhet Områdesskydd minskade organiskt med 14 procent. Även för Detaljhandel var efterfrågan svag och orderingången minskade med 19 procent.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 1 572 Mkr (1 626). Organiskt minskade den med 10 procent.

Affärsenhet Bank förbättrade nettoomsättningen med 11 procent medan övriga affärsenheter redovisade försämringar.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 28 Mkr (50). Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet negativt med -11 Mkr och lägre volymer beräknas ha försämrat resultatet med -80 Mkr. Arbetet med att anpassa kapaciteten till rådande konjunkturläge fortsatte under kvartalet och antalet anställda minskade med 80 personer. Kostnader för sådana åtgärder samt vissa andra kostnader av engångskaraktär har påverkat periodens resultat med -14 Mkr (-21). Affärsenhet Bank förbättrade rörelsemarginalen under det tredje kvartalet med 2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras av förbättrade marginaler och en positiv försäljningsutveckling på den viktiga franska marknaden samt på flera andra huvudmarknader. Inom områdesskydd fortsatte den svaga resultatutvecklingen från årets två första kvartal och rörelsemarginalen minskade med 5 procentenheter.

Försämringen är primärt hänförlig till Inre Områdesskydd, vars resultat sjönk med 32 Mkr.

Finansnettot förbättrades till -19 Mkr (-23) till följd av lägre marknadsräntor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9 Mkr (27). Periodens nettoresultat uppgick till -12 Mkr (10).

Orderingång och nettoomsättning
Januari-september 2009
Koncernens orderingång sjönk med 5 procent och uppgick under perioden till 4 954 Mkr (5 198). Minskningen jämfört
med motsvarande period föregående år är främst hänförlig till en svagare efterfrågan på flera viktiga marknader i Europa. Organiskt minskade orderingången med 13 procent.

Nettoomsättningen ökade med 1 procent och uppgick till 4 959 Mkr (4 918). Organiskt minskade den med 8 procent.
Affärsenhet Bank ökade nettoomsättningen med 10 procent medan den för övriga affärsenheter minskade med 3 procent. En svag efterfrågan för Inre Områdesskydd påverkade nettoomsättningen för affärsenhet Områdesskydd negativt.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr, jämfört med 141 Mkr föregående år. Valutakursförändringar har påverkat
rörelseresultatet negativt med -33 Mkr (-18).
Koncernens fokus på att stärka kassaflödet har fortsatt och som ett led i arbetet med att reducera kapitalbindningen har produktionsneddragningar genomförts med avsikt att minska lagren. Detta har resulterat i lågt kapacitetsutnyttjande
och underabsorption av fasta kostnader motsvarande cirka 40 Mkr.

Rörelseresultatet har även påverkats negativt av lägre försäljnings- och produktionsvolymer till följd av det svaga
affärsklimatet. Kapacitetsanpassningar inom såväl produktion som försäljning har inneburit att antalet medarbetare minskat med 405 personer sedan årsskiftet. Dessa åtgärder samt vissa andra kostnader av engångskaraktär belastar resultatet med -49 Mkr (-27).
Finansnettot förbättrades med 12 Mkr och uppgick till -63 Mkr (-75) på grund av ett lägre ränteläge. Koncernens
resultat efter finansiella poster uppgick till -13 Mkr (66). Nettoresultatet för perioden uppgick till -43 Mkr (34) eller
-0,95 kronor per aktie (0,75 kronor per aktie).

Utökat besparingsprogram
Gunnebo meddelade i delårsrapporten januari-juni 2009 att Koncernen planerade att vidta åtgärder för att sänka
kostnadsnivån. Gunnebo har därefter beslutat om ett utökat kostnadsbesparingsprogram med avsikt att gradvis sänka kostnadsnivån med 500 Mkr under perioden 2010-2012. Kostnaderna för att genomföra programmet beräknas till 400 Mkr, varav totalt 200 Mkr kommer att belasta 2009 års resultat, inkluderat de 49 Mkr som redan tagits fram till tredje kvartalets utgång. Huvuddelen av de resterande kostnaderna om 200 Mkr kommer att belasta 2010 års resultat.

De planerade åtgärderna utgörs främst av ett program för att reducera kostnadsnivån samt rationaliseringar av den
industriella plattformen. Därutöver påkallar åtgärdsprogrammet en översyn av Koncernens tillgångsvärden under fjärde kvartalet innevarande år.

Investeringar och avskrivningar
Under perioden genomförda investeringar uppgick till 54 Mkr (92). Avskrivningarna uppgick till 98 Mkr (99).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 477 Mkr och uppgick till 401 Mkr (-76). Koncernens
kassaflöde var under perioden väsentligt bättre än föregående år, till följd av en minskad rörelsekapitalbindning som påverkade kassaflödet positivt med 545 Mkr. Den kraftiga förbättringen förklaras av fortsatta framgångar för det kapitaleffektiviseringsprogram som påbörjades under första kvartalet och som inneburit att en rad åtgärder vidtagits i syfte att effektivisera lagerstyrning och processer för hantering av kundfordringar.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar uppgick till 17 Mkr (85). Det operativa kassaflödet efter avdrag för investeringar men före kassaflödespåverkande finansnetto och betald skatt förbättrades till 461 Mkr (-46).

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 132 Mkr (107). Det egna kapitalet uppgick till 1 072 Mkr
(1 059), vilket gav en soliditet på 24 procent (21). Övrigt totalresultat bestående av omräkningsdifferenser, säkringar av nettoinvesteringar i utlandet, kassaflödessäkringar samt till dessa komponenter hänförlig inkomstskatt förbättrade det egna kapitalet med 42 Mkr under perioden.

Nettolåneskulden uppgick till 1 673 Mkr (2 061). Skuldsättningsgraden, det vill säga nettolåneskulden i relation till eget kapital, förbättrades till 1,6 (2,0). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 1 436 Mkr. Koncernens huvudsakliga lånefacilitet per den 30 september 2009 uppgick till 2 548 Mkr. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen uppgick det tillgängliga kreditutrymmet till 676 Mkr. Koncernens totala kreditram uppgick till 2 837 Mkr. Efter periodens utgång har Gunnebo träffat överenskommelse om förnyad kreditram om minst 170 miljoner Euro vilket möjliggör att finansiering tillhandahålls på marknadsmässiga villkor till och med januari 2013. Överenskommelsen är villkorad av att nyemissionen genomförs.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen minskade under årets första nio månader med 405 personer och uppgick vid
periodens utgång till 6 014 personer (6 419 vid årets början). Antalet medarbetare i utlandet uppgick till 5 567
personer (5 906 vid årets början).

Aktiedata
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,95 kronor (0,75). Antalet aktieägare uppgick till 11 500 (10 700).

Transaktioner med närstående
Några transaktioner med närstående som väsentligen påverkat Gunnebos ställning och resultat har inte ägt rum under perioden.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Gunnebos styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Göteborg tisdagen den 24 november, kl 16.00. Den extra bolagsstämman skall ta ställning till ett förslag om att genomföra en garanterad nyemission på 500 Mkr.

Gunnebo har även efter periodens utgång träffat överenskommelse om förnyad kreditram om minst 170 miljoner Euro på marknadsmässiga villkor. Överenskommelsen är villkorad av att nyemissionen genomförs.


Leverantörer
Till toppen av sidan